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DIPLOMADO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

 
Este diplomado está dirigido a trabajadores del área de Tributación y Contabilidad, que desempeñen funciones tales como Contadores Generales, Analistas Contables, Analistas Tributarios y a otros profesionales afines a las áreas de Contabilidad y Tributación de las empresas, así como también para quienes se desempeñan en forma independiente como consultor contable tributario.
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 
Los participantes al finalizar el diplomado serán capaces de aplicar las nuevas normativas del Impuesto a las Ventas y Servicios, Impuesto a la Renta tanto para las empresas como sus dueños, así como también la aplicación de los Impuestos Diferidos, en empresas de distintas áreas y tamaño.
 
 

 
Objetivos Específicos
 
Los participantes del Diplomado en Tributación de Empresas, estará en condiciones de:
Comprender el sistema de tributación existente hoy en el país
Desarrollar de forma óptima los procedimientos e incentivos tributarios que permite la legislación tributaria vigente
Aplicar eficientemente la gestión tributaria tanto a las personas jurídicas como a las naturales.
Determinar de manera adecuada los impuestos relacionados a la ley del IVA (DL825)
Comprender y determinar los Impuestos Diferidos de acuerdo a NIIF.

 

 
METODOLOGÍA
Modalidad mixta, clases on line a través de videoconferencia las cuales serán grabadas y quedarán disponible para que los alumnos las revisen mientras dure el diplomado, y trabajo individual del alumno a través del desarrollo de estudio de casos. La metodología de este taller será la aplicación 100% práctica en el análisis de las normas, a través del estudio y resolución de casos prácticos.

 
EVALUACIÓN
Se realizarán evaluaciones al final de cada módulo.

 
DURACIÓN
100 horas cronológicas

 
FECHAS Y HORARIOS
Clases a través de videoconferencia (plataforma Zoom):
 
Módulo Fecha Horario
Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) 29/11/2021 18:30 a 22:30
NIIF e Impuesto Diferidos 13/12/2021 18:30 a 22:30
Impuesto a la Renta para empresas 31/01/2022 18:30 a 22:30
Impuesto a la Renta para empresas 28/02/2022 18:30 a 22:30
Impuesto Global Complementario (IGC) 07/03/2022 18:30 a 22:30
 
 

 
Programa
 

I Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA)

 
• Estructura de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios (DL 825).
• Hecho gravado básico y especial
• Exenciones
• Débito y crédito fiscal
• Devengamiento del IVA
• Registro de Compra y Venta
• Casos especiales: proporcionalidad, Iva Exportador, Crédito por compra activo fijo, IVA en la construcción
• Declaración y pago F-29
• Cambios que incorpora la Ley 21.210
 
 
DURACIÓN 20 hrs
• 4 horas clases a través de videoconferencia.
• 16 horas trabajo individual del alumno a través del desarrollo de estudio de casos.
 
 

II Impuesto a la Renta para empresas

 
• Estructura de la Ley sobre Impuesto a la Renta (DL 824).
• Tributación de la Empresa y sus Dueños
• Antiguos Sistemas de Tributación: 14 A Renta Atribuida, y 14 B Parcialmente Integrado, 14 TER de la Ley de Impuesto a la Renta.
• Nuevos Sistemas de Tributación: 14 A, Regímenes Propyme 14 D números 3 y 8 de la Ley de Impuesto a la Renta.
• Determinación de la Renta Líquida Imponible.
• Determinación del Capital Propio Tributario
• Determinación de los Registros de Renta Empresarial (RRE).
• Franquicias Tributarias para empresas
• Confección de las principales Declaraciones Juradas (DDJJ).
• Confección del Formulario 22 OPERACIÓN RENTA 2021
 
 
DURACIÓN 40 hrs
• 8 horas clases a través de videoconferencia.
• 32 horas trabajo individual del alumno a través del desarrollo de estudio de casos.
 
 

III Impuesto Global Complementario (IGC)

 
• El Impuesto a las personas naturales
• Contribuyentes afectos
• Renta bruta global
• Rebajas para obtener la renta neta afecta
• Créditos contra el IGC
• Rentas exentas
• Formulario 22 y el IGC
• Líneas 1 a la 14: Ingresos
• Líneas 15 a la 20 Rebajas al IGC
• Líneas 22 a la 28: Débitos fiscales
• Líneas 29 a la 46: Créditos fiscales
 
 
DURACIÓN 20 hrs
• 4 horas clases a través de videoconferencia.
• 16 horas trabajo individual del alumno a través del desarrollo de estudio de casos.
 
 

IV NIIF e Impuesto Diferidos

 
• NIC 12 – Impuestos a las Ganancias
• Diferencias Temporarias y Permanentes
• Activos y Pasivos por impuestos diferidos
• Tasa Efectiva
 
 
DURACIÓN 20 hrs
• 4 horas clases a través de videoconferencia.
• 16 horas trabajo individual del alumno a través del desarrollo de estudio de casos.
 
 

Profesor
Luis Achondo Guzmán
Contador Auditor - Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Magister en Planificación y Gestión Tributaria - Diplomado en Tributación de Empresas Universidad Finis Terrae (2012- 2013).

Profesor jornada completa en DUOC UC Coordinador académico del Diplomado en Gestión Tributaria de DUOC UC, Profesor de la carrera de Auditoria de la Universidad de las Américas, Socio de la consultora Legal Tax Chile SpA, Gerente área de Impuestos, Profesor de la catedra Derecho Tributario en la Universidad Diego Portales
 
 
Profesor
Miguel Vásquez Aedo
Contador Público Auditor (Universidad Santo Tomas), Magister en Contabilidad (IFRS) y Auditoría (Universidad Santo Tomas).

Actual Head of Tax | Tax Manager LatAm en Aramark Chile, Relator Notrasnoches Gestión SPA, Asesor Independiente, Profesor en distintas Universidades en pre y post grado área Tributaria.
 
 
 
Profesor
Armando Rosales Valdés
Contador General (Itesa), Contador Auditor (DuocUC), Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión (USACH), Especialización en NIIF (Centro de Estudios Financieros CEF, Madrid España), Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (Universidad de Chile)

Notrasnoches Gestión SPA Socio Director, RCP Tax Consulting Spa Socio Gerente, Profesor en distintas Universidades en pre y post grado área Contable, Relator IFRS Colegio de Contadores de Chile (Indep)
 
 

 

 

 


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